O(A) Coordenador(a) de Auditoria Interna é responsável por:
Executar as atividades em conformidade com o Sistema de Gestão de HSE, alinhado aos Princípios One Maestro, visando salvaguardar a integridade das pessoas, preservar o meio ambiente e os recursos, e contribuir para a eficiência energética e descarbonização dos ativos e da reputação da empresa.
Apoiar o(a) Gerente de Governança Corporativa no planejamento anual (missões de auditoria da matriz, plano de auditoria, KPIs, etc.).
Coordenar, motivar, liderar e desenvolver a equipe de Auditoria Interna, acompanhando seu desempenho e desenvolvimento de carreira.
Estimular inovação e novas ideias nas atividades de auditoria.
Garantir que as atividades estejam em conformidade com os padrões de Governança e acordos de Joint Venture (Compliance/Integridade, Sistema de Gestão da Companhia – CMS, Sarbanes-Oxley – SOX, requisitos regulatórios, acordos com parceiros de JV, etc.).
Conduzir auditorias internas (JV, BV, controles SOX e processos locais), incluindo planejamento, execução, delegação, reporte e acompanhamento.
Assegurar o acompanhamento da implementação das recomendações de auditoria (Matriz, Interna e JV) e revisar o MEMO trimestral de follow-up de auditoria.
Garantir a atualização regular das ferramentas de auditoria (ex.: ferramenta JVADB, arquivo ACI, etc.).
Coordenar o planejamento anual de auditoria de Joint Ventures e comunicar adequadamente internamente a e aos parceiros (processo de exercício do direito de auditoria).
Coordenar os testes dos controles SOX, incluindo planejamento, delegação, supervisão e revisão dos resultados (relatório de auditoria SOX).
Coordenar o mapeamento de riscos, garantindo o acompanhamento dos planos de ação acordados com os responsáveis.
Promover discussões para aumentar a conscientização sobre riscos, boas práticas de auditoria e disseminar a cultura de Auditoria Interna na afiliada.
Finalidade do Cargo:
O(A) Coordenador(a) de Auditoria Interna suporta o(a) Gerente de Governança Corporativa garantindo por meio das auditorias realizadas a conformidade com as políticas de governança da TotalEnergies, com os requisitos da legislação SOX e com os acordos de Joint-Venture.
Também conduz exercícios de mapeamento de riscos de forma proativa, assegura a responsabilização entre as áreas e fomenta uma cultura de gestão de riscos na afiliada.
O cargo é responsável pelo reporte regular de assuntos de auditoria, proporcionando ao(à) Gerente de Governança Corporativa uma visão confiável sobre processos, controles e exposição a riscos da afiliada.
Executar as atividades em conformidade com o Sistema de Gestão de HSE, alinhado aos Princípios One Maestro, visando salvaguardar a integridade das pessoas, preservar o meio ambiente e os recursos, e contribuir para a eficiência energética e descarbonização dos ativos e da reputação da empresa.
Apoiar o(a) Gerente de Governança Corporativa no planejamento anual (missões de auditoria da matriz, plano de auditoria, KPIs, etc.).
Coordenar, motivar, liderar e desenvolver a equipe de Auditoria Interna, acompanhando seu desempenho e desenvolvimento de carreira.
Estimular inovação e novas ideias nas atividades de auditoria.
Garantir que as atividades estejam em conformidade com os padrões de Governança e acordos de Joint Venture (Compliance/Integridade, Sistema de Gestão da Companhia – CMS, Sarbanes-Oxley – SOX, requisitos regulatórios, acordos com parceiros de JV, etc.).
Conduzir auditorias internas (JV, BV, controles SOX e processos locais), incluindo planejamento, execução, delegação, reporte e acompanhamento.
Assegurar o acompanhamento da implementação das recomendações de auditoria (Matriz, Interna e JV) e revisar o MEMO trimestral de follow-up de auditoria.
Garantir a atualização regular das ferramentas de auditoria (ex.: ferramenta JVADB, arquivo ACI, etc.).
Coordenar o planejamento anual de auditoria de Joint Ventures e comunicar adequadamente internamente a e aos parceiros (processo de exercício do direito de auditoria).
Coordenar os testes dos controles SOX, incluindo planejamento, delegação, supervisão e revisão dos resultados (relatório de auditoria SOX).
Coordenar o mapeamento de riscos, garantindo o acompanhamento dos planos de ação acordados com os responsáveis.
Promover discussões para aumentar a conscientização sobre riscos, boas práticas de auditoria e disseminar a cultura de Auditoria Interna na afiliada.
Finalidade do Cargo:
O(A) Coordenador(a) de Auditoria Interna suporta o(a) Gerente de Governança Corporativa garantindo por meio das auditorias realizadas a conformidade com as políticas de governança da TotalEnergies, com os requisitos da legislação SOX e com os acordos de Joint-Venture.
Também conduz exercícios de mapeamento de riscos de forma proativa, assegura a responsabilização entre as áreas e fomenta uma cultura de gestão de riscos na afiliada.
O cargo é responsável pelo reporte regular de assuntos de auditoria, proporcionando ao(à) Gerente de Governança Corporativa uma visão confiável sobre processos, controles e exposição a riscos da afiliada.